Connaissances liées à la TVA européenne
Avec la popularité du commerce électronique transfrontalier, de plus en plus de vendeurs accèdent à la plateforme Amazon, et le marché européen, qui représente une part importante d'Amazon, attire de nombreux vendeurs. Si vous souhaitez faire fortune sur Amazon Europe, vous devez comprendre l’importance de la TVA européenne et faire une déclaration de TVA conforme.
un. Qu’est-ce que la TVA européenne :
La TVA européenne concerne principalement cinq pays : l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne. La TVA signifie taxe sur la valeur ajoutée, qui est une taxe sur le chiffre d'affaires. Cet impôt sur le chiffre d'affaires est un impôt prélevé sur l'augmentation de capital des contribuables dans le cadre de leurs activités de production et commerciales.
En prenant l'exemple du Royaume - Uni, lorsque des vêtements entrent au Royaume - Uni, les fournisseurs de vêtements doivent payer des taxes à l'importation, qui sont principalement des taxes sur la valeur ajoutée à l'importation, également appelées taxes sur la valeur ajoutée des douanes à l'importation.
Lorsque les ventes de ce lot de vêtements sont finalisées, le fournisseur de vêtements peut demander le remboursement de la TVA à l'importation en tant que taxe en amont, puis facturer la taxe de vente correspondante en fonction du volume des ventes. Il s'agit de la TVA européenne.
deux. L’importance du numéro fiscal TVA :
Le numéro de TVA est le code d'entreprise le plus direct pour les activités commerciales. Il est utilisé pour le crédit social des entreprises et les registres fiscaux des entreprises. C'est le seul numéro désigné utilisé pour les activités d'importation et d'exportation et les activités de vente. Il est utilisé pour déclarer les impôts et les questions connexes pour les sociétés déclarantes. Le seul numéro désigné pour le remboursement de l'impôt ; c'est également le seul numéro fiscal que les tiers peuvent vérifier directement pour les déclarations de crédit ; le numéro fiscal TVA est le seul code social qui attribue un numéro désigné pour l'impôt. paiement.
trois. Méthode de calcul de la TVA :
Taxe d'importation = taxe sur la valeur ajoutée à l'importation (TVA D'IMPORTATION) tarif (DROITS D'IMPORTATION)
Taxe sur la valeur ajoutée à l'importation I MPORT TVA = (valeur déclarée fret aller DROITS) * 20 %
Duty DUTY = valeur déclarée * taux de taxe sur le produit (les différents produits sont calculés selon différents taux de taxe)
Taxe de vente TVA = (20 % du prix de vente net) ou (un sixième du prix de vente final de l'herbe). Le taux standard de TVA est de 20 %. Il existe également des taux d'imposition nuls et des taux d'imposition faibles. Le taux d'imposition nul est du café, des produits pour bébés, etc.
Quatre. Comment fixer un prix de vente pour les produits :
Prix de vente du produit (taxes incluses) = Prix du produit (prix HT) taxe de vente TVA (à la charge du client) Prix du produit (prix HT) = prix CIF des marchandises frais de dédouanement frais de ventes bénéfice prix CIF des marchandises = Prix d'achat d'origine au lieu d'origine fret aller droits de douane.
cinq. Comment payer la TVA :
Après avoir enregistré un numéro de TVA, il existe deux manières de demander un remboursement de taxe (taxe sur la valeur ajoutée à l'importation) et de payer la taxe (taxe de vente TVA) :
La première consiste à effectuer une auto-déclaration en utilisant le système d’exploitation en ligne officiel du département des impôts du Royaume-Uni ;
La seconde consiste à désigner un comptable régulier pour opérer en votre nom ;
La TVA sur la valeur ajoutée que les vendeurs nationaux d'Amazon doivent payer au gouvernement britannique est en réalité très faible. Ils ne doivent payer que la partie (taxe de vente TVA-taxe sur la valeur ajoutée à l'importation). La taxe de vente TVA est déjà incluse dans le prix de vente du produit et est supporté par le consommateur.
six. Dans quelles circonstances devez-vous payer la TVA :
(1) L'entreprise est créée conformément à la loi du pays local.
(2) Stocker les stocks dans les pays locaux et livrer les marchandises depuis les pays locaux.
(3) Livrez des marchandises aux clients locaux depuis d'autres pays de l'UE où le stock est stocké, et vos ventes aux clients locaux à partir de tous les canaux de vente dépassent le seuil de vente à distance.
(4) Expédiez depuis un pays hors UE vers un client dans un pays local, et vous (ou le transporteur en votre nom) êtes l'importateur officiel.
Sept. L’impact du non-paiement de la TVA :
Si vous ne déclarez pas et ne payez pas l'impôt dû à temps, les autorités fiscales nationales européennes compétentes prendront des mesures punitives, telles que l'imposition d'amendes, de frais de retard, d'intérêts, etc., en plus de l'impôt à payer. Si les exigences pertinentes de la réglementation TVA ne sont pas respectées, l'IRS signalera également le problème à la plateforme en ligne sur laquelle se situe la transaction et exigera que la plateforme en ligne prenne des mesures restrictives.
La plateforme Amazon coopérera avec les services gouvernementaux concernés pour enquêter sur les vendeurs et les comptes susceptibles de ne pas respecter la TVA dans la mesure permise par la loi ; et après avoir reçu une notification du bureau des impôts, elle enquêtera sur les vendeurs et les comptes jugés non conformes. Prenez des mesures restrictives, notamment en retirant les produits des étagères, en restreignant les référencements et en interdisant les ventes.
Nous souhaitons également informer les vendeurs qu'une fois la demande de numéro de TVA approuvée, assurez-vous de faire les déclarations fiscales en temps opportun et de déclarer une fois par trimestre pour éviter que le numéro de TVA ne soit gelé par le gouvernement. Déclarez honnêtement pour assurer le fonctionnement sûr du magasin.